收  支  预  算  总  表
德阳日报社  
收                             入 支                 出
项                    目 2016年预算 项             目 2016年预算
一、当年财政拨款收入 102.93 一、工资及福利支出 977.09
二、教育收费收入 0 二、商品和服务支出 34.42
三、事业收入
0 三、对个人和家庭的补助支出 139.82
四、事业单位经营收入 1400 四、项目支出 815
五、转移性收入 0.00 五、转移性支出 0
       上级补助收入 0        上缴上级支出 0
       附属单位上缴收入 0        对附属单位补助支出 0
       从其他部门取得的收入 0    
       从不同级政府取得的收入 0    
六、其他收入 0    
       
本  年  收  入  合  计 1502.93 本  年  支  出  合  计 1966.33
七、用事业基金弥补收支差额 393.4 六、事业单位结余分配 0
八、上年结转 70     其中:转入事业基金 0
    其中:事业单位经营亏损 0.00 七、结转下年 0
        其中:事业单位经营亏损 0
       
收      入      总      计 1966.33 支   出   总   计 1966.33
财政拨款支出预算表
单位:万元
项    目 总计 市级当年财政拨款安排 上级提前通知专项转移支付 上年结转安排
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 上年应返还额度结转 上年财政拨款资金结转
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
      总计: 1966.33 102.93 102.93 74.93 28.00                           70                   70   70      
207     文化体育与传媒支出 1702.74 102.10 102.10 74.10 28.00                           70                   70   70      
  04     新闻出版广播影视 1632.74 102.10 102.10 74.10 28.00                                                          
  207     04 08     出版发行 1632.74 102.10 102.10 74.10 28.00                                                          
  99     其他文化体育与传媒支出 70.00                                   70                   70   70      
  207     99 03     文化产业发展专项支出 50.00                                   50                   50   50      
  207     99 99     其他文化体育与传媒支出 20.00                                   20                   20   20      
208     社会保障和就业支出 184.72 0.83 0.83 0.83                                                            
  05     行政事业单位离退休 184.72 0.83 0.83 0.83                                                            
  208     05 02     事业单位离退休 88.36 0.83 0.83 0.83                                                            
  208     05 99     其他行政事业单位离退休支出 96.36                                                                  
210     医疗卫生与计划生育支出 25.81                                                                  
  05     医疗保障 25.81                                                                  
  210     05 02     事业单位医疗 24.09                                                                  
  210     05 99     其他医疗保障支出 1.72                                                                  
221     住房保障支出 53.06                                                                  
  02     住房改革支出 53.06                                                                  
  221     02 01     住房公积金 53.06                                                                  
人员支出财政拨款预算表
单位:万元
项    目 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出
科目编码 科目名称
      总计: 982.09 166.81 6.54            
207     文化体育与传媒支出 859.92 166.81 6.54            
  04     新闻出版广播影视 859.92 166.81 6.54            
  207     04 08     出版发行 859.92 166.81 6.54            
208     社会保障和就业支出 96.36                
  05     行政事业单位离退休 96.36                
  208     05 99     其他行政事业单位离退休支出 96.36                
210     医疗卫生与计划生育支出 25.81                
  05     医疗保障 25.81                
  210     05 02     事业单位医疗 24.09                
  210     05 99     其他医疗保障支出 1.72                
日常公用支出财政拨款预算表
单位:万元
项    目 合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 维修(护)费用 租赁费 会议费 培训费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 税金及附加费用 其他商品和服务支出
科目编码 科目名称
      总计: 787.92 2.50 350.00   0.20 4.00 10.00 1.00     5.00   6.00 5.00 27.00   8.00     369.22
207     文化体育与传媒支出 786.20 2.50 350.00   0.20 4.00 10.00 1.00     5.00   6.00 5.00 27.00   8.00     367.50
  04     新闻出版广播影视 716.20 2.50 350.00   0.20 4.00 10.00 1.00     5.00   6.00 5.00 27.00   8.00     297.50
  207     04 08     出版发行 716.20 2.50 350.00   0.20 4.00 10.00 1.00     5.00   6.00 5.00 27.00   8.00     297.50
  99     其他文化体育与传媒支出 70.00                                     70.00
  207     99 03     文化产业发展专项支出 50.00                                     50.00
  207     99 99     其他文化体育与传媒支出 20.00                                     20.00
208     社会保障和就业支出 1.72                                     1.72
  05     行政事业单位离退休 1.72                                     1.72
  208     05 02     事业单位离退休 1.72                                     1.72
对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
单位:万元
项    目 合计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助
科目编码 科目名称
      总计: 139.82 8.91 77.73             0.12   53.06      
207     文化体育与传媒支出 0.12                 0.12          
  04     新闻出版广播影视 0.12                 0.12          
  207     04 08     出版发行 0.12                 0.12          
208     社会保障和就业支出 86.64 8.91 77.73                        
  05     行政事业单位离退休 86.64 8.91 77.73                        
  208     05 02     事业单位离退休 86.64 8.91 77.73                        
221     住房保障支出 53.06                     53.06      
  02     住房改革支出 53.06                     53.06      
  221     02 01     住房公积金 53.06                     53.06      
专项支出财政拨款预算表
单位:万元
项    目 金额
科目编码 单位代码 单位名称  (科目、项目)
        总计: 815.00
      214501 德阳日报社机关 815.00
            出版发行 745.00
207 04 08   214501       采访工作经费 10.50
207 04 08   214501       残保金缴费 5.00
207 04 08   214501       车辆运行维护费 40.00
207 04 08   214501       工会活动经费 8.00
207 04 08   214501       会议费 6.00
207 04 08   214501       接待费 2.00
207 04 08   214501       培训费 5.00
207 04 08   214501       日报晚报教育周刊发行费 50.00
207 04 08   214501       日报晚报教育周刊稿费 73.00
207 04 08   214501       日报晚报教育周刊印刷费 322.00
207 04 08   214501       日报晚报专项经费 28.00
207 04 08   214501       设备购置经费 4.50
207 04 08   214501       税费 100.00
207 04 08   214501       晚报投递人员劳务费 27.00
207 04 08   214501       主题及专题业务费 64.00
            文化产业发展专项支出 50.00
207 99 03   214501       根据德市财教综[2014]9号下达全媒体转型升级数字化平台建设项目经费 50.00
            其他文化体育与传媒支出 20.00
207 99 99   214501       市日报社办公楼节能改造项目实施绿色通道资金 20.00
“三公”经费统计报表
2016年市级部门因公出国(境)费统计表(预算)
填报单位: 单位:万元
因公出国(境) 团组名称 本单位参团人数(人) 资金来源
合计 财政拨款 其他资金
当年安排 上年结余 当年安排 上年结余
合  计              
一、国际学术会议              
  ……            
二、国际科技研讨会              
  ……            
三、国际招商引资活动              
  ……            
四、国际文化交流活动及体育赛事参赛              
  ……            
五、境外培训及业务考察活动              
  ……            
六、其他因公出国(境)活动              
  ……            
2016年市级部门公务接待费统计表(预算)
填报单位: 单位:万元
公务接待 资金来源
合计 财政拨款 其他资金
当年安排 上年结余 当年安排 上年结余
合  计 2     2  
一、外事活动接待          
二、大型活动接待          
三、省际交流合作接待          
四、国内招商引资接待          
五、其他接待 2     2  
2016年市级部门公务用车购置及运行维护费统计表(预算)
填报单位: 单位:万元
公务用车购置及运行  拟新购数量
(辆) 
 合计数量(辆)  资金来源
合计 财政拨款 其他资金
当年安排 上年结余 当年安排 上年结余
合  计     40     40  
一、公务用车购置              
其中:一般公务用车              
      执法执勤用车              
      特种专业技术用车              
二、公务用车运行维护费     40     40  
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